Подскажите как быть, Начислила з/п за 18 дней (не было больничного), сейчас на руках больничный согласно которого она отработала в месяце всего 18 дней.Один больничный с 14.03 по 25.03, а второй с 26.03. по 04.04. Как правильно отстарнировать?
Подниму тему. В 1С 8.3 бухгалтерия при начислении аванса по предварительному расчету не формируются проводки и не считаются налоги. Проводки формируются уже при выплате зарплаты. По 661 сальдо красное с минусом кредитовое. Потом при начислении зарплаты в конце месяца сальдо зарывается и остаток зарплаты к выплате считает правильно. Так должно быть?
Quote tonya12 Подниму тему. В 1С 8.3 бухгалтерия при начислении аванса по предварительному расчету не формируются проводки и не считаются налоги. Проводки формируются уже при выплате зарплаты. По 661 сальдо красное с минусом кредитовое. Потом при начислении зарплаты в конце месяца сальдо зарывается и остаток зарплаты к выплате считает правильно. Так должно быть?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.