Расходы, связанные с приобретением товаров, включаются в себестоимость и пересчитываются по п.5.9. Есть ли ВР во 2-м квартале по таким расходам, если сам товар поступает в 3-м квартале? То есть я включаю сейчас к примеру расходы по оформлению документации на товар в сумме 1000 грн.. Самого товара еще на остатке нет, поэтому по п.5.9 еще не нужно показывать остатки на складе в сумме 1000 грн. Это правильно?
Возник вопрос с бухучетом - это как их потом довесить можно? Я их на расходы отнесла по акту, а возможно нужно было на счет 39 занести и довесить потом? Убытки лезут...
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.