Мы малое пр-ие на общей системе. Арендовали офис у ком. имущества с правом выкупа. До момента выкупа отремонтировали (допустим) на 100 тыс. По акту ввода в эксплуатацию создала 1 группу ОФ на 117 счете во 2-м квартале. В з-м квартале уже амортизация. Теперь мы выкупили этот офис. За (допустим) 200 тыс. Создаю 1 гр на 103 счете . Что мне делать с 117 счетом? Нужно их как-то объединять? Пожалуйста, помогите разобраться . Может есть статьи на эту тему - поделитесь ссылочками, опытом...?!
у вас все должно объединится на одном счете, т.к. это расходы по приобретению объекта ОС 1гр, единственное, что дата ввода в эксплуатацию разная, а потому считаю, что все-таки амотизацию нужно будет начислять поотдельности, если конечно у вас даты не совпали 1гр - Ремонт 1гр - Здание
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.