Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Ликвидация обособленного структурного подразделения

Відправлено користувачем Лайма 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Было образовано ОСП.Выделены основные средства в пользование.Д сч.10 Ксч.682.В процессе работы ОСП начисляло амортизацию на ОС.Балансовая стоимость ОС уменьшалась.Затем решили ОСП ликвидировать.Возврат основных по первоначальной стоимости Д 682 К 10.А куда начисленную амортизацию? На убытки предприятия?Очень прошу,подскажите.Спасибо.
Так ведь предприятие одно, значит в отчетности и износ и амортизация идет одной строчкой по всему предприятию
ОСП во всех фондах и в налоговой зарегестрировано как самостоятельный плательщик(НДСа тоже) .В статистике присвоен код.Но не юрлицо. Баланс сдавался в статуправление сводный.Но ОСП головному предприятию сдавало отчет по полной программе,не как малое пр-е.


Ну раз в статистику сводный, то учет ОС и износ сводили воедино, декларация по прибыли тоже как я понимаю сводная была, значит и в налоговом учете все воедино, а насчет внутренней отчетности это лутше узнать в головном предприятии.
Было образовано ОСП.Выделены основные средства в пользование.Д сч.10 Ксч.682.

А капитал ОСП был сформирован?
По идеи эти ОС должны были сформировать какой то капитал

Мы при такой передачи увеличивали доп. капитал?
К примеру получен ОСП ОС с износом

Дт 10 Кт 424 или 425 по перв. стоимости 1000
Дт 424 Кт 131 сумма износа 200

при обратной передачи но уже с износом 400

Дт 424 Кт 10 600
Дт 131 Кт 10 400

получается на капитале остается остаток, та сумма амортизации кот. была начислена в конечном результате она закрывается прибылью или убытком.

Так как вы применили в место 425 счёта 682 и при возврате ОС на ост стоимость у вас зависнет сальдо по 682 на сумму износа, я бы на вашем месте вернул ос обратной проводкой, а сумму износа начислил бы.
А вы главное или ОСП?
Просто я в своё время стока этих передач пережил.
Просто смотрите если Вы вернёте по перв на 682 то главное пр-тие потеряет износ в сводном балансе. Вот то для этого мы и крутили через капитал и себе ставили износ так сохранялась единство баланса главного пр-тия.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00030300000000005