Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Наверно ошибка по начислении амортизации?

Відправлено користувачем Аль 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Здравствуте, помогите разобратся с начислением амортизации...
Предположим первичная стоимость объекта ОФ 1 группы 6583,33 грн., амортизация за весь период эксплуатации 751,54 по 31.03.09р. балансовая стоимость на конец 1 квартала 5831,79 грн, 15.04.09 продан объект по балансовой ст-ти 5831,79грн.
но 30.06.09 начислена амортизация 116,64, а 30.09.09 опять документом "начисл.износа в налог.учете" в 1с произведено списание остаточной стоимости 116,64грн. и карточка счета: ОС по этому объекту закрылась .
Так вот, правильно ли делает 1 с, и может у вас была такая же ситуация в деке по прибыли балансовая вартість на початок розрах. квартала -116,64 ????
//15.04.09 продан объект по балансовой ст-ти 5831,79грн.// - це балансова вартість на 01.04
Що є базою для нарахування амортизації в п/о ? - так, балансова вартість на початок, тобто 5831,79
звідки комп має знати, що ви вже щось продали? База є - амортизація нараховується...

Тому вважаю, що амортизацію треба нараховувати першим числом кварталу (у б/о - першим числом місяця), а не останнім

тоесть не 30.06.09 а 01.04.09?
как теперь быть, получается начислено лишняя амортизация за 1 полугодие и в связи с этим за 9 месяцев тоже...блин как исправлять дод к1 ...не знаю.....


Аль Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> тоесть не 30.06.09 а 01.04.09?
саме так smiling smiley

> как теперь быть, получается начислено лишняя
> амортизация за 1 полугодие и в связи с этим за 9
> месяцев тоже...блин как исправлять дод к1 ...не
> знаю.....

чому за півріччя більше нараховано амортизаціїї ? - у вас все вірно нараховано, адже балансова вартість на 01.04 була, а отже є база для нарахування амортизації.

тільки тепер треба порівнювати продажну вартість з балансовою (а вона вже менша) і от тут виходить, що ви занизили об"єкт оподаткування на суму амортизації - 116,64. Тобто недопоказий податок 29,16


такі суми, що краще залишити для перевіряючих

в 3 кварталі у вас ця операція мала вже не відображатися.

во избежание таких ситуаций проводите начисление износа 1-м числом, а не последним
данные для начисления износа используются по состоянию на начало месяца.

При ликвидации(продаже) ОС учитывается сумма износа, начисленная на момент такой операции.

Если износ уже начислен, то при ликвидации(продаже) ОС будет учтен весь начисленный износ и никакие суммы у вас "не зависнут"
А разве при продаже или при списание ОС ам. в нал. учёте не до конца квартала начисляется?
Alexey_Donetsk Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> А разве при продаже или при списание ОС ам. в нал.
> учёте не до конца квартала начисляется?


звичайно так. а продали без врахування нарахованої амортизації за квартал в якому продали.

Galla Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Alexey_Donetsk Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > А разве при продаже или при списание ОС ам. в
> нал.
> > учёте не до конца квартала начисляется?
>
>
> звичайно так. а продали без врахування нарахованої
> амортизації за квартал в якому продали А по моему в налоговом учете амортизируется до нулевой суммы т.е. из балансовой стоимости не вытягиается проданыый или ликвидационный объкт...он продолжает аммортиз-ся
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00032700000000008