Уже сдала НДС, заполнила Додаток 2 . Теперь вот читаю письмо ГНАУ с примером заполнения Додатка 2 и понимаю, что я сделала не правильно. Что будет? И стоит переделывать этот Додаток? Честно, еще одну очередь не выдержу…
А правильно в этом периоде, его все равно заполнить невозможно. А с меня требуют еще и додаток 3. Механизма его заполнения , в связи с нововведениями я не нашла? Как его заполнять, когда данные из додатка 3 переносятся в гр. 25.2 или 25.1 текущего периода. А надо ли их туда переносить и когда ?
Я таки переделала и сдала Додаток 2, но Додаток 3 сделала по своему личному рассуждению) В следующий понедельник опубликует разъяснения и по Додатку 3 , надо ждать))
KsushaK Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Я таки переделала и сдала Додаток 2, но Додаток 3 > сделала по своему личному рассуждению)
а які ваші міркування? поділіться мені цікава чи вони з моїми співпадають. Для прикладу в 24 рядку червневої деки сума 1000 і вся проплачена. БВ через 25.2
Хотелось бы вернуться к теме.... Может у кого есть информация хоть какая-то или просто узнать ваше мнение. Додаток 2- более -менее все понятно, но вот Додаток 3-хотелось уточниться и убедиться в правильности заполнения: (при условии, что оплаченного 23.2-нет) Дод.2 гр.2= заполненяются соответсвующие периоды дод.2 гр.3= стр.24=стр.22.2 за май пр.2.гр.5= расшифровка всей стр.26 за июнь
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.