Дуже треба порада. У мене імпорт послуг, я в одному місяці виписую собі ПЗ по ПДВ а в іншому ставлю цю п/н до ПК, так щомісяця (оренда).
У липні виходить що у мене ПЗ за липень є меніші за ПК тобто я включила до ПК лише п/н по імпортованих послугх за червень а в ПЗ імпортовані послуги липня. Виходить відємне значення.
Питання: подавати з мінусом? Як там зара зШевченківська ДПІ на це реагує?
Я так розумію якщо я не покажу п/н за червень я її не зможу більше включити до ПК?
Дякую за відповіді.
**********************
а пряний вечiр так пахне...