Добрый день!
Помогите разобраться в ситуации.
В октябре было зарегистрировано ООО на общей системе налогообложения (получено 4-ОПП).
В ноябре предприятие зарегистрировали плательщиком НДС (получили свидетельство).
Движения по расчетному счету и оказание услуг началось еще в октябре. Вот и возникли вопросы...
1. По услугам оказанным до даты регистрации плательщиком НДС, услуги и оплаты принимаются без НДС с отнесением всей суммы по правилу первого события в ВД?
2. Первый отчет по НДС надо сдавать за декабрь (с включением операций за ноябрь) до 20 января 2011 года?
3. В эту Декларацию не включать операции проведенные до регистрации плательщиком НДС?