Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Помогите разобраться!

Відправлено користувачем tiger1 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
На складе висит большой остаток ( где-то 30-40тыс.)оприходованных материалов на сч. 201 для текущих ремонтов арендованного цеха-с позапрошлого года. Прошлый бух включал их в ВР, не списывал, хотя создал ОС "ремонт помещения" , который амортизируется до 01/01/11, а потом у нас разрыв договора аренды
Вопрос-что мне со всем этим делать?
В деке по прибыли за 2010 что можно показать (эти материалы висят по п.5.9) и что после 01/01/11 надо сделать и в НУ и в БУ ? Гда-то читала ,что если договор разрывается ,то надо сумму амортизированного объекта "кидать" на ВД ,показывать НО (как продажа)
Время поджимает, не могу понять ,что с этим делать?Помогите, пожалуйста!!
Поправка к "истории болезни")) -объект Ремонт аренд.офисного помещения -есть, а объекта Ремонт аренд.производ.помещ.-НЕТУ!!! Т.е. все это время амортизировался и будет амортизир.только объект "Ремонт аренд.офисн.помещ".!!!
Что делать с ремонтом арендован.производ помещения??
!!??
Очень надо, помогите!
Я так понимаю,что если сделать объект на Ремонт производ.помещения задним числом - в З-м квартале 2010 года на сумму всех материалов, которые зависли на балансе,то стоимость этих материалов надо будет вычесть из ВР в 4-ом квартале???А амортизировать начинать тоже в 4-м?Но в 1-м квартале 2011 года что надо будет сделать с суммой недоамортизированного ремонта-списать на ВР?
ПОМОГИТЕ, горит!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00027900000000003