На складе висит большой остаток ( где-то 30-40тыс.)оприходованных материалов на сч. 201 для текущих ремонтов арендованного цеха-с позапрошлого года. Прошлый бух включал их в ВР, не списывал, хотя создал ОС "ремонт помещения" , который амортизируется до
01/01/11, а потом у нас
разрыв договора арендыВопрос-что мне со всем этим делать?
В деке по прибыли за 2010 что можно показать (эти материалы висят по п.5.9) и что после 01/01/11 надо сделать и в НУ и в БУ ? Гда-то читала ,что если договор разрывается ,то надо сумму амортизированного объекта "кидать" на ВД ,показывать НО (как продажа)
Время поджимает, не могу понять ,что с этим делать?Помогите, пожалуйста!!