Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

становимся плательщиками НДС

Відправлено користувачем chamsik 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Прошу у Вас помощи по следующему вопросу.
При регистрации в ГНИ предприятие оптовой торговли избрало общую систему налогообложения,но не являлось плательщиком НДС. Предприятие зарегистрировано в середине октября 2010 г, первый отчетный период по прибыли приходится на 01.04.2011 г. В феврале 2011 года объем реализованных товаров достиг 300 тыс грн. и в середине марта мы проходим обязательную регистрацию плательщиком НДС. Вопрос касается переходного момента, а именно: какова методика пересчета (если она существует) товарных остатков на складе, как отобразить в бухучете этот механизм и какие подводные камни могут возникнуть при заполнении налоговой декларации по НДС за апрель? Возникают ли НО при продаже остатков товаров? Накручивается ли НДС на продажные цены, или они уже являются ценами с НДС? Как производить оплату за полученный ранее товар, в платежном поручении указывать "в т.ч. НДС", или до окончательных расчетов с кредиторами писать "без НДС"? В общем, нужен Ваш совет по всем вопросам, возникающим в сложившейся ситуации (и по прибыли тоже).
Большое спасибо всем, кто откликнется.
Господа!!!!! Не молчите, пожалуйста!!!!! Тема, я думаю, касается многих! И в ней много неясностей.
хм...
1. НО по НДС начисляете с момента регистрации плательщиком. Что касается цен - то у нас рыночная экономика, если цены не регулируются государством, предприятие вправе устанавливать свои цены. Т.е. вы можете и не увеличивать цену на НДС, а считать его как бы в том числе, если предприятию это выгодно.
2. Оплата поставщикам производится по выставленным счетам, в которых или отражен НДС, или нет, в зависимости от статуса поставщика. От Вашего статуса это совершенно не зависит
3. При чем тут остатки товаров? На НДС это не отражается. В НК Вы уже не можете включить суммы, т.к. поставка была в то время, когда Вы были неплательщиком и не было оснований для выписки Вам НН

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!


с 01.03.11 предприятие уже является плательщиком НДС с единственной обязанностью навешивать себе НО по проданным товарам/оказанным услугам. а так больше ничего плохого, может и свидетельство дадут
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031400000000004