Помогите, пожалуйста, разобраться с уточненкой, раньше всегда через дод.1 исправляла.
1. Если НДСка еще на старом бланке подавалась, то уточненкаа все равно на новом?
2. Исправляем март и в нем получится итог минус вместо плюса, как его дальше переносить? Или это означает, что надо еще и за апрель сразу подавать уточненку, перенося минус туда? И вообще тогда нельзя март исправить с отчетом за май, потому что с ним максимум одна уточненка