Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Как исправить НДС за март с отчетом за май

Відправлено користувачем brick 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Помогите, пожалуйста, разобраться с уточненкой, раньше всегда через дод.1 исправляла.
1. Если НДСка еще на старом бланке подавалась, то уточненкаа все равно на новом?
2. Исправляем март и в нем получится итог минус вместо плюса, как его дальше переносить? Или это означает, что надо еще и за апрель сразу подавать уточненку, перенося минус туда? И вообще тогда нельзя март исправить с отчетом за май, потому что с ним максимум одна уточненка confused smiley
да, на новом, сейчас уточненка идет и как самостоятельный док-т и как додаток , проводится всё все равно отдельно от основной
А по переносу какие есть соображения?
Создаешь в марте минус, а минус в первом месяце не отражается в карточке плательщика. Или по уточненкам другой режим проведение минусов или последовательно править все отчеты до плюсового confused smiley


ну уточненка идет обособлено, я думаю, что по ним общий порядок по минусам просто отдельно всё имхо
Если взять за основу теорию, что минусы в общем порядке, то выходит бредятина, что кучу отчетов править надо и всю эту конструкцию сдать практически нереально eye popping smiley
Кто-то в прошлом или в этом году сдавал такого содержания уточненку?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00026300000000001