Добрый день! Прошу помощи в такой ситуации - мы продаем ОС предприятию, которое находиться на общей системе налогообложения, но оно ещё не зарегестрировано как плательщик НДС и не на едином налоге. Как выписать НН и отразить её в Додатке 5 и реестре НН? Заранее спасибо. Нужно ооочень СРОЧНО!!!
Выписываете как обычно, только галочку ставите в левом верхнем углу налоговой накладной "Залишається у продавця" с типом причины "2" (постачання неплатнику податку).
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.