всем добрый день! подскажите вчера сдала НДС, сегодня увидела что в Дод.2 ошибка-не правильно указан месяц возникновения отрицательного значения. сдала звітний новый(есть время до 20 числа). вопрос: нужно ли сдавать декларацию по НДС звітну нову со всеми приложениями и реестром? или достаточно только Дод.2? спасибо
А месяц указан позже, чем нужно? Если да, то я в подобном случае считал, что тот минус уже погашен, а в прошлом месяце появился "другой" минус))) Вроде, проходило.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.