Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Ошибки в декларации по НДС. Как исправить?

Відправлено користувачем Sestri4ka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Я в декларации за Апрель в розшифровке контагентов (по НК) ошибочно указала не того контрагента. Как исправить в текущей декларации?
Спасибо заранее за ваши советы.
в додатке 5 пишите минусом неправильного контрагента а плюсом правильного и ставите период апрель.
в поточній ви не виправите. робите уточнюючу за квітень із дод. 5, де відображаєте неправильного контрагента з мінусом, правильного з плюсом


Почему нет, я сдавала и не раз. Вы не правы.
а як Ви в декларації за поточний період це відобразите? в поточній декларації в додаткі 5 навіть мінус не дає поставити програма
программа дает, ві ведь не пробовали.
"-" программа дает ставить.
Вот только насколько я понимаю: я подаю расчет за май, а исправлять хочу еще и апрель, если я поставлю с "-" , а потом правильные с плюсом, у меня не получится исправления за апрель.
Аська Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Почему нет, я сдавала и не раз. Вы не правы.


виправити помилку в поточній деці за попередній період можна через 8 або 16 рядочки. Ці рядки ніяким боком нечіпаються до Розшифровки.
Треба робити так як радить vlast: уточнюючий розрахунок порожній або із заповненим 1 та 7 (думки різні з цього приводу) рядком плюс розшифровка, де тільки пишете неправильного з мінусом, а правильного з плюсом

період подачі в уточнюючому буде червень, а уточнюючий період - квітень

якраз Ви не праві... тільки що зайшов в програму податкової (opz) і попробував поставити в поточному додатку 5 суму з мінусом... вона не ставиться і написано: "Значення повинно бути позитивним, якщо документ не уточнюючий" !!! в поточній декларації цього не можна зробити точно, потрібно робити уточнюючий розрахунок
Підкажіть ще, виявив за квітень занижене зобов. на 5000грн.
треба подати уточнюючу + дод. з розшифровкою тільки цього контрагента
та сплатит штраф 41,67грн.
Miko Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Підкажіть ще, виявив за квітень занижене зобов. на
> 5000грн.
> треба подати уточнюючу + дод. з розшифровкою
> тільки цього контрагента
> та сплатит штраф 41,67грн.


от таке можна виправити через поточну деку

Miko Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Підкажіть ще, виявив за квітень занижене зобов. на


можете і в уточнюючій і в поточній декларації через р.8.1
А в поточній деці можна виправляти помилки за будь-який період?
І хто має скиньте, будь-ласка, як заповнювати уточнюючий з ПДВ
kolia@maybash.com
Подскажите пожалуйста
В марте 2008 года включена в налоговый кредит налоговая накладная
выписанная 17 марта 2005 года. Налоговая декларация за март 2005 года
сдана по сроку 21 апреля 2005 года (20 был выходной). Налоговая
декларация за март 2008 года сдана по сроку 21 апреля 2008 года (20
тоже был выходной). Правомерны ли мои действия? Налоговая инспекция
утверждает что предельным сроком включения данной налоговой был
февраль 2008 года, не объясняя как они отсчитывают 1095 дней. Заранее
спасибо.
в уточнюючому розрахунку в секціях 1 і 7 (коди 20 та 27) повинні бути старі данні, нарахованого ПДВ до сплати(з поданої декларації), а в додатку 5 заповнити з мінусом невірне значення , а з + вірне .
Подскажите, пожалуйста, если я исправила ошибку апреля в майской Деке (не те налоговые включила в НК) через стр.16.1 (самостоятельно исправленные ошипки) и Додаток 1 нарисовала. Вопрос - нужно ли еще прилагать расшифровку уточняющую Дод. 5 за апрель?

Спасибо!

(инспектора нет, спросить в налоговой не у кого)
Annie Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Подскажите, пожалуйста, если я исправила ошибку
> апреля в майской Деке (не те налоговые включила в
> НК) через стр.16.1 (самостоятельно исправленные
> ошипки) и Додаток 1 нарисовала. Вопрос - нужно ли
> еще прилагать расшифровку уточняющую Дод. 5 за
> апрель?
>
> Спасибо!
>
> (инспектора нет, спросить в налоговой не у кого)

до рядка 16.1 ви подаєте додаток 1, а не додаток 5

Galla я Дод 1 сдала. Спасибо, Вы меня успокоили smiling smiley
Скажите, такой вопрос - есть распределенный ндс, распределение и сам НДС указан верно, но вот в строку 15.1 и 15.2 попала неверная сумма, которая не дает права на кредит, то есть, например,
сумма счета 126грн.,
НДС - 21грн.,
по распределению 10.
В кредит пошло все верно, но вот вместо того, чтобы на месте суммы не дающей кредит стояло 11грн, стоит, допустим 109. Просто механическая ошибка.
При перепроведении всех данных, сумма кредита не изменилась! Изаменилась только сумма вот этой строки.
Нужно ли в таком случае переподавать декларацию и вообще что-то уточнять?
Спасибо
Никогда не показывала в Реестрах накладных обороты без НДС(типа услуг банка и всякой галиматьи), а также не показывала НН на товары ,которые не использовались в хоз.деятельности. Сейчас меня напугали, что раз я неправильно таким образом заполняла Деку по НДС, то штраф 510 грн..

Все согласны с этим?
Я ФОПов отражаю, банк -нет, хотя знаю что нужно.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000365