Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Помилково перераховані кошти допоможіть

Відправлено користувачем djdfdjdf 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Клієнт(не платник ПДВ) помилково перерахував нам (ми платник ПДВ )в вересні на р/р кошти за послуги 15000,з яких 6000-помилково перерахованих,якщо ми повертаемо в жовтні 6000, 00 клієнту чи правомірна наша дія,чи буде мати вона наслідки.підскажіть будь-ласка???
Цілком правомірна. Від клієнта необхідно отримати листа "Прошу повернути помилково перераховані 6000...." і повертайте.
Наслідки: у вересні у вас буде більше податкове зобов'язання (податкову виписуєте на всі 15000 які отримали), а у жовтні - зробите коригування на 6000 і зменшите ПДВ.
У меня такая ситуация. В августе покупатель ошибочно перечислил большую сумму за услуги, чем полагалось (перечислил 1500,00 грн. а необходимо было 1000,00 грн.). Выписала НН на всю сумму, т.е 1500,00 грн. Попросила от них письмо с изменением назначения платежа: 1000,00 грн. за услуги августа + 500,00 грн. за услуги сентября. В сентябре выписала НН на 500,00 грн.
Правильно я сделала, или необходимо было в сентябре выписать корректировку к НН августа, и НН на свю сумму за сентябрь, т.е. на 1000,00 грн.


Ой, забыла уточнить, услуги в сентябре тоже 1000,00 грн.
Первое событие - получение предоплаты. Дата события - август.
Выписать НН в августе на всю предоплату - 1500грн.

Quote
oks123
Ой, забыла уточнить, услуги в сентябре тоже 1000,00 грн.

Акт в августе - 1000грн.
Акт в сентябре - 1000грн.
НН в сентябре - 500грн. (за минусом уже полученных 500грн. в августе).

Все правильно, никаких корректировок не нужно.
питання трохи не зрозуміле...
якщо у вас щомісяця є реалізація послуги на 1000 грн., то правильно - у вересні ви довиписуєте ще лише на 500 грн. (звісно якщо не було інших нових проплат від цього покупця)
Спасибо всем, а то читаю про все эти неправильно перечисленные деньги и корректировки, вот и сомневаться начала, что сделала что-то неправильно.
попутно вопрос, зашли деньги от заказчика как аванс 02.10 (срочно нужны были деньги) к вечеру мы их вернули тоже 02.10. без налоговой и корректировки не обойтись?
да, если напишут письмо что это ошибочные деньги, а не предоплата


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434
а если покупатель написал письмо на перезачет денег на второй товар, а изначально оплаченный товар вернул 14.09, соответственно коректировку мы выписываем 14.09 а расходную на отгрузку товара тоже 14.09 или можно и другим числом?
РК выписать по факту возврата товара.
Расходку выписать по факту отгрузки и в день отгрузки выписать новую НН с этим товаром.

чем читать чужую писанину - лучше посмотреть матчасть. В НК четко указано, в каких случаях выписывают НН - предоплата и отгрузка. Все. Ошибочные деньги это не предоплата, что тут рассуждать


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039500000000003