Если за октябрь не выписана налоговая накладаная на неплательщика НДС, чтоб исправить в ноябре:
1.) Выписать ее октябрем?
2). Занести в реестр НН ноября на дату исправления с "Видом документа" ПН02 или ПН02У (т.к. хотим исправить в текущей декл за ноябрь)?
3). К декларации заполняем додаток 1?
4). Подаем текущ. декл-ю с уточн. расчетом и занесением в строку 8 декл. + штраф 5%?
5). в додаток 5 эта НН не заносится?
Помогите!!!