Подскажите кто нибудь пжл, ситуация следующая- в реестре в полученных налоговых перепутали контрагента(ИПН,ну и его данные) сумма правильная надо подавать какую токорректировку, с минусами там или плюсами? отчетный период август, я физ.лицо платильщик НДС, отчет по электроннке сдан!
корректировка реестра не предусмотрена, ошибки исправляются методом "сторно" в том периоде, когда была выявлена неточность, т.е. в ноябрьском реестре неправильную запись делаете с "-" правильную с "+" т отправляете с декой за ноябрь. Ну или можете сделать это октябрем, если еще не сдали октябрьскую деку...
Quote kornik Подскажите кто нибудь пжл, ситуация следующая- в реестре в полученных налоговых перепутали контрагента(ИПН,ну и его данные) сумма правильная надо подавать какую токорректировку, с минусами там или плюсами? отчетный период август, я физ.лицо платильщик НДС, отчет по электроннке сдан!
У Вас и в додат.5 перепутано или только в реестре?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.