Предприятие купило материалы для производства деталей.., скажем сталь, дюраль.. Их приходуем на 20 счет? И второй вопрос: изготовленные детали должны числиться на каком счете? 26? (в 1 с при формировании карточки ТМЦ надо внести счет учета ТМЦ)..
Если вы к примеру купили там "лист ф21", то его оприходуем на 201(если этот материал используется в производстве типа раскрой металла для изготовления детали) Дт201 Кт631 1000 (согласно РН без НДС) Далее: вы делаете расход этого листа отпускаете со склада в производство( в разрезе по цехам) Дт23 Кт201 или Дт91 Кт201...те же 1000 грн. потом цех изготовил эту деталь из листа: Дт26 Кт23
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.