Я так розумію, шо отримали ви свідоцтво не з 1-го числа...
Тоді ситуація виглядає так:
Якшо оплату ви отримали бувши ще неплатниками ПДВ
(дату перевіряєте в свідоцтві ПДВ, там є відповідна графа),
то нічого не нараховуєте ні в жовтні ні в листопаді.....
Якшо ж оплата після отримання свідоцтва - то податкова
накладна повинна бути в жовтні - для платників ПДВ
першу подію ніхто не відміняв.....
Реєстри взагалі-то подавались окремо за кожень місяць...
І за жовтень і за листопад... Але можливо я якихось новин
вже і незнаю - якось останнім часом невідслідковую таку
інформацію - нема потреби.....
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!