Коллеги! Подскажите пожалуйста, в сентябре единщик был на ставке5%, с октября он получил св-во НДС и ставка стала3%. В сентябре он оказал услуги, выписал доки (без НДС), а в октябре Заказчик оплатил ему за эти услуги. Как единщику эту сумму оплаты в Октябре показывать в отчете с НДС или без НДС, по какой ставке единого налога 5 или 3%. И правильно ли он выписал документы Заказчику?
Но у единщика начисление налога по кассовому методу т.е. в Октябре он будет с суммы оплаты платить налог, т.е. он должен начислить себе НДС на сумму оплатыи ед.налог 3%, но у заказчика доки уже есть за сентябрь без НДС - правильно я все понимаю?
Окей! Значит в октябре ед.налог по оплате - 3%, а НДС это второе событие, значит если услуги были оказаны в сентябре и плательщик был не НДС, то в октябре по этой операции НДС не начисляется? Правильно я все поняла?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.