Подаю квартальну декларацію з ПДВ. Реєстр податкових накладних подаю щомісячно. У липні подала реєстр, занизивши свої зобов"язання. Як мені виправити цю ситуацію у серпневому реєстрі, зважаючи на те, що уточнення реєстру не передбачено?
Доброго вечора! Допоможіть будь -ласка вирішити таке питання. Я подала реєстр і декларацію ПДВ за вересень, і забула включити Постачальника (СПД) без ПДВ. Як бути, включити за жовтень то це вже буде 4 квартал чи подати уточнення, але ж немає реєстрат з позначкою Учочнений.? Зарані дякую!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.