Я так поняла, что покупатель внес
обе НН себе в кредит, и теперь просит, чтобы поставщик сделал то же самое, а потом выписал корректировку. ИМХО, если у поставщика все правильно, то пусть покупатель делает уточненку своей октябрьской декларации (исправление ошибки - дважды отраженная НН) и все.
Делать поставщику уточненку - вносить в реестр заведомо неправильную НН, а потом кор-ку к ней, не имеет смысла, т.к. налоговая везде в письмах своих талдычит, что "помилково виписана податкова накладна" не может быть отражена в реестре...