Добрый день! перерасчет вроде бы прошел, а вопрос остался, как вы решали подобные моменты. у нас в марте2013 была ликвидация ОС, ( на остаточную ст-ть начислены НО) а в декабре перерасчет по итогам 3-х лет, получается мне надо к основному добавить сумму НДС, что делать дальше с этой суммой?????????
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.