Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Ошибка в балансе...что делать?

Відправлено користувачем adelon 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Здравствуйте,у меня такой вопрос,Был сдан баланс за 1 квартал 2013 года,сейчас обнаружена ошибка,его исправлять или просто сделать годовой за весь год и сдать?Посоветуйте,пожалуйста!!!!
все пропало smiling smiley
баланс за 1 кв., 6мес, 9 мес - является промежуточной финансовой отчетностью
существенное значение имеет только баланс по итогом года


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Был сдан только за 1 квартал...,а следующие промежуточные не сдавалисьeye rolling smiley


Значит сдаю за год правильный.....с 1 квартала по 4 кв.
да


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
adelon
Значит сдаю за год правильный.....с 1 квартала по 4 кв.
запомните: баланс не бывает ЗА, баланс бывает НА, на какую-то дату (дату баланса). smiling smiley
неа, не согласна smiling smiley а корректировки периода?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
неа, не согласна smiling smiley а корректировки периода?
есть экономические показатели моментные и периодические. баланс - содержит только моментные показатели smiling smiley
баланс на 31 декабря за 1 квартал smiling bouncing smiley
в контексте вопроса речь идет о финотчетности за период
это даже если не брать вопрос о балансе


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Подскажите пожалуйста, может вопрос глупый,но не пользуюсь авансовыми счетами,все через 361 м 631 В голодой баланс малое предприятие авансы выделять и если да то :
АКТИВ
-Дебиторская задолженность за товары, работы, услугиsad smiley361)
-Прочая текущая дебиторская задолженность -(авансы(371))-надо их выделить
ПАСИВ
-Kредиторская задолженность за товары, работы, услуги(631)
-Прочие текущие обязательства(681)-надо их выделить

Поправьте если что не так?
КТИВ
-Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги - развернутое сальдо по 361му и сюда идет только дебет за минусом резерва сомнительных долгов
-Прочая текущая дебиторская задолженность -вся остальная дебиторка
ПАСИВ
-Kредиторская задолженность за товары, работы, услуги - развернутое сальдо по 631му и сюда идет только Кредит
-Прочие текущие обязательства - вся остальная кредиторка текущая


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
КТИВ
-Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги - развернутое сальдо по 361му и сюда идет только дебет за минусом резерва сомнительных долгов
-Прочая текущая дебиторская задолженность -вся остальная дебиторка
ПАСИВ
-Kредиторская задолженность за товары, работы, услуги - развернутое сальдо по 631му и сюда идет только Кредит
-Прочие текущие обязательства - вся остальная кредиторка текущая

так развернутое сальдо и идет(имею ввиду 1с так и формирует),но авансовые счета я не веду..это я так понимаю неверно?простите Р.В что возможно дурацкий уже ночной вопрос..буду благодарна если разьясните..что-то заели у меня эти авансы по еще не отгруженому ...
вы авансы ведете на 361м и 631м


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
вы авансы ведете на 361м и 631м

да ну а как же из ПСБУ 25 читаю что:
2.26. У статті "Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги"
відображається сума заборгованості постачальникам
і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані
послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій
статті також відображається заборгованість постачальникам за
невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку
товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні

"2.31. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються
суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у
розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за
одержаними авансами,
заборгованість засновникам у зв'язку з
розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сальдо
субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за
податками й платежами" і сума валової заборгованості замовникам за
будівельними контрактами. "

Тоесть тут не про авансы речь?или я что-то не то читаю?confused smiley
Вы написали, что пользуетесь только 36 и 63 счетами, т.е. авансы у Вас на 36 и 63, как и текущая дебиторка и кредиторка
я написала как отобразить авансы и кредиторку и дебиторку
я не понимаю, какой Ваш вопрос?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
Вы написали, что пользуетесь только 36 и 63 счетами, т.е. авансы у Вас на 36 и 63, как и текущая дебиторка и кредиторка
я написала как отобразить авансы и кредиторку и дебиторку
я не понимаю, какой Ваш вопрос?

Cпасибо Р.В, за ответы на такой простой вопрос....учусь...Огромное спасибо!!smiling smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00037100000000001