Ситуація- на протязі місяця було декілька часткових попередніх оплат постачальнику потім декілька видаткових накладних. Податкові отримані від постачальника не всі виписані за першою подією, але в тому ж місяці і вцілому загальна сума податкового кредиту правильна. Суми великі, це було ще в лютому і ПН зареєстровані в єдиному реєстрі. Виявлено тільки зараз. Що робити??? Підкажіть!!
Постачальник повинен виправити помилки і уточнитись за лютий, хоча й йому ПЗ не знімуть... Ну і покупець відповідно теж, але при умові шо постачальник це зробить...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Хоча ж у вас з реєстрацією і якшо ви правитимете зараз, то додаток 8 уже не пройде... Лишаєцця надіятись, шо при перевірці не замітять, чи пройде три роки до перевірки...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
А якщо ПН виписана по звільненим операціям (Без ПДВ) не по першій операції . ПК тут нема з чого знімати, то я , так розумію, таку ПН включати без додатку 8 можна без проблем.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.