Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Бардак, допоможіть!!!!!!!!!!!!!

Відправлено користувачем Lelka1703 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Доброго дня шановні бухгалтери, прийшла на фірму де бухгалтерський облік можно сказати не вівся, підскажіть можливо в перенести остатки по конкретне число на позабансові рахунки, і наприклад з 01.08.14 вести все правильно
А як довго він не вівся, і звідки дані залишків?!?!?!
Можливо, якшо термін не великий, простіше
відновить облік?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
2013 і по данний час, є 1с де наглядно робити акти, основні засоби були, але їх продали як обичний товар, просто я в такій ситуації перший раз і такої запущеної бухгалтерії я не бачила, і з чого починати і як правильно почати роботу, не можу збагнути


Ну якшо в 2013-му тільки почали працювати,
і операцій не велика кількість, то я би почала
відновлювати з початку - але вирішувати вам winking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
І ше один ньюанс - якшо вирішите відновлювати і можете,
то я би сперш узгодила це з керівництвом і просила окрему
оплату...cool smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
скажіть будь ласка поставила я собі нову базу 1С і перенесла туди номенклатуру і контрагентів,а дальші з чого починатиhot smiley
Керівник сказал, все віддасть тільки щоб було правильно, бо стоїть тільки його підпис, а бухгалтер був приходящий,
Дальше берите первичку и вносите. Если не хватает каких-то доков, пусть директор восстанавливает.
З статутного капіталу і засновників... потім всі виписані вами рахунки...
використовуючи їх рознесла би банк, попутно вписуючи вхідні рахунки,
шоб оприбутковувавалось все куплене і ПДВ розносилось, якшо ви платники...
Ну а тоді зарплату, касу, авансові...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Lelka1703
Керівник сказал, все віддасть тільки щоб було правильно, бо стоїть тільки його підпис, а бухгалтер був приходящий,

Шо называется, пока жаренный петух не клюнет....
То, что Вы перенесли справочники к/а и номенклатуры - это хорошо.
Теперь же нужны остатки по счетам. И правильные остатки.
А вывести их можно только предварительно разобрав предыдущие периоды.
Если не много - может и сами справитесь, если объем значительный - договаривайтесь за "подмогу".

Спасибо большое, а не подскажите сколько такая помощь стоит
скажите пожалуйста а как продаются основные средства?
Quote
Lelka1703
Спасибо большое, а не подскажите сколько такая помощь стоит

Та как договоритесь....smiling smiley

Quote
Lelka1703
скажите пожалуйста а как продаются основные средства?
Сначала они переносятся на счет 286 по остаточной стоимости: дт286 кт10 на сумму остаточной и дт10 кт131 на сумму амортизации. Только перед этим нужно амортизацию за текущий месяц начислить. При продаже дт377 кт712 и себестоимость дт943 кт286. В 1С для этого есть документ Ликвидация необоротных активов. Их нужно сделать 2 шт. В первом вид ликвидации - подготовка к реализации, во втором - реализация. Это в 1С7.7, возможно в 1С8 как-то иначе.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00037700000000002