Заранее прошу прощения, если вопрос неумный). В инете что-то не нашла ответа. Если нам, фирме плательщику НДС оказал услугу ФОП неплательщик НДС, я должна выписать себе сама налоговую? Подскажите, где почитать, как делается или подскажите. И я ничего не должна заплатить свыше? Удержать там чтось с ФОПА?)). СОрри, давно с ними не работала. Все свои документы он мне прислал.
ну, я такие суммы отражаю в деке по НДС (в стр. 11, если связано с хоздеятельностью) и в 1ДФ ... правда, там 1ДФ поменяли, еще в новую форму не вникала.
а если за услуги заплатил неризидент ? Я выписываю НН как продавец (это мое НО) с кодом 07, п/№ НН на дату поступивших денег Покупатель: Название фирмы -неризидента; адрес - Страна,; условный ИНН «300000000000», и регистрирую в реестре. Я правильно прочитала инструкцию? СПАСИБО!!!!!!!!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.