Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Уточненка по НДС в апреле за февраль

Відправлено користувачем costa 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Скажите, если я уточню февраль в апреле (покажу НН поставщика), я в апрельской декларации по НДС не должна заполнять никаких додатков и дополнительных строк?
Ну додаток 5 однозначно, а інші - залежить від того які
ви здавали за лютий і чи впливає на них уточнююча...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Додаток 5 -да. В феврале по декларации было к уплате 17 тис., по уточненке показала НН поставщика на 12 тис., т. е. теперь у меня 12 тис. в переплате. Как это отразить в апрельской декларации по НДС?


В деці її ніде показувати, та й, на мою думку, не потрібно...
просто треба пам'ятати шо у вас там переплата, чи подати
заяву на повернення її на рахунок... бо якшо чесно казать,
не знаю чи можна буде не платити або хоч менше на цю
суму податок за березень, якшо у вас теж до сплати через
той спец.рахунок... я би зателефонувала своєму інспектору,
аби дізнатись їх позицію...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
В деці її ніде показувати, та й, на мою думку, не потрібно...
просто треба пам'ятати шо у вас там переплата, чи подати
заяву на повернення її на рахунок... бо якшо чесно казать,
не знаю чи можна буде не платити або хоч менше на цю
суму податок за березень, якшо у вас теж до сплати через
той спец.рахунок... я би зателефонувала своєму інспектору,
аби дізнатись їх позицію...eye rolling smiley
Спасибо большое!
І як ви вирішили цю ситуацію?..в мене подібна...
Я подала в квітні уточнюючу за грудень 2014 року( там теж було до сплати). Так мені інспектор сказала, що тепер треба уточнювати всі періоди : січень,лютий,березень - і протягувати цю переплату аж у декларацію за квітень і тоді збільшувати суму, на яку можна зареєструвати податкові накладні (Додаток 2 ...згідно з підпунктом"а"...). Я от думаю, навіщо уточнювати всі періоди, для чого в нас тоді в Додатку 2 Таблиці 1 колонка 11 "Збільшено/зменшено... на підставі уточнюючого розрахунку, поданого за звітні періоди до 01 лютого 2015 року"? Чи я не можу його заповнити вже в Декларації за квітень 2015 року?
Є у кого якісь думки?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000468