Добрый день ув.Бухгалтера.Разсудите пожалуйста меня с инспектором НДС.Ситуация след:если у меня за сент.2014 было к уплате например 100 грн, я их оплатила,но в янв 15г. я увидела что в авг.14г. у меня из -за арифметической ошибки не допоказана 24 строчка(должно было быть 50 грн, а было 0), я сдала уточнёнку и соответсвенно у меня эти 50 грн повлияли на 25 стр. сент.Я их тоже откорректировала уточнёнкой,у меня получилось переплата по лиц. счёту 50 грн.Но в феврале я поняла что ими всё равно сейчас воспользоваться я не смогу в связи с эти переходом на администрирование и уточнёнкой убрала(тоесть анулировала ) уточнёнку сент.И у меня получилось что в августе у меня вылезло отриц.значение 50 грн. и я его в феврале показала в дод.2 и п.а.....Сейчас мне звонит инспектор и уверяет что я должна была в 25.3. в последней уточнёнке указать себе и уплатить 3%штрафа .Хотя у меня недоплаты никакой в сент. не возникало в связи с этими уточннёнками.Подскажите пожалуйста если я во второй уточнёнке в 25 стр. возвращаю к уплате,но фактически эта сумма ведь была уплачена, должна ли я себе самостоятельно начислять штраф...