Добрый день, хочу попросить совета.
После уточнения сумм переплат в бюджет по пдв и получения вытяга образовалась переплата в сумме 10000. ПДВ за июнь у нас будет 7000 (грубо).-это была переплата с очень древних периодов-лет7 назад
Дадаток 2 раньше (с 01.02) не заполняла,хотя переплата,как оказалось, была еще тогда.
Подскажите,правильно ли я мыслю:
1.Нужно подать уточнюючи розрахунки за 02,03,04,05 мес 2015 г.,где в строке 12 Дод2 указать сумму переплаты и в самой декларации в строке20.2?
2.А когда сумма переплаты будет уменьшаться(например за 06 мес платить пдв не буду) уже в 07/2015 в этой строке указывать 3000 вместо 10000?
Заранее спасибо за ответ