Доброго дня, шановні форумчани. Допоможіть, будь ласка, порадою: по декларації липневій виходить - ПЗ (9р) 4 тис...ПК (17р) - 38 тис... виходить від"ємне значення (19р) 34 тис... в ПК, в тих 38 тис. є 0,5 тис ПДВ - аванс Укртелекому...він оплачений, але фактично не отримані ж "товари" так би мовити... мінус по деці буде заявлятись до відшкодування, будемо для прикладу вважати, що вся сума по ПН оплачена в поточному місяці, і от питання - чи тих 0,5 тис авансів віднімати від від"ємного значення, не включати в рядок 23,2, а відобразити в р. 23,3 і переносити в 24 рядок до часів, коли фактично використається послуги звязку, чи можна так собі вважати, що я їх не включаю в суму 34 тис, а вони в мене "з"їлись" податковими зобовязаннями?