Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

оказание услуг нерезиденту

Відправлено користувачем Natka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Уважаемые коллеги!что-то запуталась в валюте:
-предоплата была в августе и ноябре
-акт ноябрем
ВОПРОС:какой курс поставить в 1С(и ставить ли?) на момент оказания услуг?
потому что то,что я вижу в Лиге - подразумевает закрытие акта по курсу прихода аванса.
а если аванс приходил дважды?
закрывать 2 акта на эти суммы?

Дата операции Содержание хозяйственной операции Дт Кт Сумма, дол./грн.
Вариант 1. Услуги предоставлены по предоплате
05.08.2015 Поступила на распр счет банка авансовая оплата за услуги 316 362 $10000 217141,34
05.08.2015 Начислены налоговые обязательства по НДС 643 641 36190,22
06.08.2015 Списана с распределительного счета валюта для продажи 334 316 $7500
161743,99
06.08.2015 Отраж расх от продажи 75 % инвалюты на МВРУ: (21,3 - 21,565865) х $7500 942 334 1993,99
06.08.2015 Списана на расходы стоимость услуг банка 92 334 798,75
06.08.2015 Отражено поступление гривен от продажи инвалюты за вычетом комис банка 311 334 158951,25
06.08.2015 Отражено поступление 25 % инвалюты на текущий счет 312 316 $2500
53914,66
06.08.2015 Отражены курсовые разницы от пересчета инвалюты: (21,565865 - 21,714134) х $10000 945 316 1482,69
10.08.2015 Предоставлены услуги нерезиденту 362 703 $10000 217141,34
10.08.2015 Отражен НДС по услугам 703 643 36190,22
Должно бы по среднему курсу закрыться при одном акте. А у вас 1С не хочет автоматом правильно провести? Ведь при проведении акта по предоплате ничего в нем вручную не надо выставлять.
Если акт закрывается после предоплаты, при формировании проводок курс, выставленный в самом акте, игнорируется.


Quote
brick
Должно бы по среднему курсу закрыться при одном акте. А у вас 1С не хочет автоматом правильно провести? Ведь при проведении акта по предоплате ничего в нем вручную не надо выставлять.
так в том то и дело,что раньше пересчитывало,а сейчас нет.к тому же оформляю как расходная накладная,т.к. в 7 нет акта в валюте.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000419