Не зарегистрировали декабрьскую НН. Покупатель неплательщик НДС. Мы свою декларацию за декабрь уже сдали. Насколько я понимаю, штраф за несвоевременную регистрацию НН мы не платим, т.к. покупатель неплательщик НДС. Какие наши действия? Зарегистрировать НН и подать уточняющую деку за декабрь 2015?
Ну показать зобов'язання ви повинны незалежно від того зареєстрована ваша ПН чи ні. А шоб не було непоняток по формулі в витягу то краще зареєструвать і тоді подать уточнюючу з 3% штрафу.
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
"На які реквізити" я маю на увазі на рахунок, який в переліку бюджетних рахунків називається "Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"? Окремого рахунку для штрафів з ПДВ не існує?
Куди зараз платить не підкажу, не приходилось т-т-т... Але вроді напочатку всієї цієї катавасії була інфа, шо ніби-то саме штрафи платимо на старі рахунки, не СЕА...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Quote Шустрик Куди зараз платить не підкажу, не приходилось т-т-т... Але вроді напочатку всієї цієї катавасії була інфа, шо ніби-то саме штрафи платимо на старі рахунки, не СЕА...
тоже слышала, что на старые а если ошибка за период до 01.07.15 сумму недоплаченого НДС куда оплачивать, тоже на старый счет перед подачей уточняющего расчета? а то мне тоже надо....
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.