Я так понимаю, что на 39 счет попали некие услуги с НДС,
У меня тоже с введением НДС на медтовар с прошлого,2014, что-то оставалось на 39 с НДС, (и списывалось на расходы с НДС), но ведь первое событие пришлось на необлагаемую!!, и пересчитывать не нужно, даже потребляя эту услугу в облагаемой.
Например- сделали предоплату за аренду сто тыщ, в т.ч. НДС, в период необлагаемой, все кинули на 39 с НДС, списали половину за полгода, далее стали использовать эту услугу в облагаемой, но откорректировать же НК не выйдет!!- первое событие случилось в необлагаемую, нет?