Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Доначисление НДС (продажа ниже себестоимости) включают в расходы?

Відправлено користувачем Natalie 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
В 2015г была продажа ниже себестоимости. По ней доначислили НДС (Дт 949 Кт 6412).
Должна ли сумма доначисления попасть в расходы при расчете налогооблагаемой прибыли? Мы не будем применять налоговые разницы.
а как же

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
даже если и применяете разницы, все равно должна (как у меня))


Доброе утро! А подскажите пожалуйста при выписке НН ( ниже себестоимости), код 15
1.нужно ли перечислять номенклатуру? Или можно написать "перевищення ціни придбання товарыв над фактичною ціною іх постачання" по ПН №....від...."
2. регистрация такой НН в день продажи? или можно все последним днём месяца?
писать "перевищення ціни придбання товарыв над фактичною ціною іх постачання" по ПН №....від...."
выписывала НН в день продажи, регистрация как обычно
просто в накладной много позиций, а ниже себестоимости 1 позиция...вот и думаю надо ли перечислять либо нет.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000307