Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Отражение "нехозяйственных" приобретений в учёте (НДС, прибыль)

Відправлено користувачем xpu 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Наше предприятие иногда приобретает ТМЦ и услуги откровенно "нехозяйственного назначения", т.е. такие, которые раньше не включались в затраты для расчёта налога на прибыль и не давали права на налоговый кредит НДС.
Как быть сейчас?
1. Налог на прибыль.
Теперь абсолютно все затраты учитываются для расчёта налогооблагаемой прибыли? Верно? Даже если предприятие купило "ящик водки на корпоратив"?
Разумеется базу налогообложения мы корректируем, согласно требований НКУ расчитываем налоговые разницы, если такие есть.
2. НДС.
Что теперь делать с входящим "нехозяйственным" НДС? Раньше в декларации была соответствующая строка "Придбання не для господарської діяльності...". А теперь такую строку убрали. Выходит, что весь входящий НДС можно включать в налоговый кредит? Или его нужно как-то корректировать? Как всё это отразить в 1С? В качестве примера можно привести покупку ящика водки на корпоратив.
Просто в кінці місяця створюєте ПН з кодом 13-ть здаєцця,
нараховуєте собі зобов'язання по такому нехозяйствєнному
кредиту)))



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Просто в кінці місяця створюєте ПН з кодом 13-ть здаєцця,
нараховуєте собі зобов'язання по такому нехозяйствєнному
кредиту)))
И в результате этого эта сумма входящего "нехозяйственного НДС" ложится на затраты? Верно?


Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00030999999999998