Добрый день. Подскажите, пож, в июле поставщик по ошибке задвоил и зарегил налоговую накладную, лишнюю налоговую я не включала в июле, в августе пришла коректировка к налогоговой накладной за июль на уменьшение моего кредита, что мне с ней делать может ее не включать вообще? или включить июльскую налоговую и коректировку в августе? сумма просто большая 58000,00грн. СПАСИБО за ответы
но для постащика это не очень хорошо, он сам себе завысил обяз-ва если это поставщик нужный, я бы сдала уточненку за июль и включила эту повторную НН, а потом зарегистрировала и кор-ку в августе
Ошибочно выписанные налоговые НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ в деку, зачем сейчас покупателю создавать себе лишние проблемы, зарегили минусовку - выровняли регистр. сумму в СЭА и ВСЁ
у меня была ситуация - зарегистрировала 2 НН на покупателя, а потом выяснилось, что товары они не получили (прошляпил наш менеджер). Так вот эти покупатели отказались регистрировать корр-ку, типа мы кредитом не воспользовались, в деку не включали. И получилось, что я просто "подарила" ннн-ную сумму НДС государству
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.