Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Податкова неплатнику ПДВ і реєстр

Відправлено користувачем natha_lia 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 4 з 6    Сторінки: Попередні123456Наступна
А с ИНН 4000_00 Попадают в строчку "Инши"?
да, в 1с 8 попадают, в прошлом месяце реестр формировался с 0, хотя и налоговые были с 4000... в этом месяце уже реестр с 4000,,, и в 5 додатке автоматом в "Инши" идет
Спасибо,
а в реестре Наименование покупателя: "неплатник податку"?,

т.к. у нас в карточках контрагентов они расписаны по фамилиям


в реестре - "поставка неплатнику податку", у меня их очень мало, поэтому не расписываю, но тут читала, что многие бухгалтера пишут их наименование.
если налоговая выписана на саму себя с кодом 13, в реестре ставим свое наименование?
Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
если налоговая выписана на саму себя с кодом 13, в реестре ставим свое наименование?

Так я ставлю назву нашого підприємства.
если налоговая выписана на саму себя с кодом 13, в реестре ставим свое наименование,

вопрос
со своим ИНН и в додатке 5 в ІНШІ?

Спасибо
Не запутаитесь. Просто в карточке, где краткое наименование пишите ФИО, а в полном наименовании пишите Неплатник податку. Тогда все понятно. Ведь в оборотке оно формирует по краткому наименованию.
Как плательщику, который поставляет товары неплательщику НДС заполнить графы раздела I Реестра выданных и полученных налоговых накладных? 30.05.2014

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.

При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:

- у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

- до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

- у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);

- у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;

- у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється нуль «O»;

- у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.
Підніму темку. У деці за травень у дод.5 поставку неплатнику пишемо у інші чи з кодом 4000?
у Реєстрі пишу код 4000.. ?

Дякую. а то з їх віяннями заплуталась зовсім.
покупців неплатників ПДВ в додатку 5 - в інші - в реєстрі с 4***
дякую. а то зателефонувала на лінію здохликів. там сказали - у реєстрі з 400.. а в додатку 5 - вони не мають відповіді чи з 4000* чи в інші. ставитиму в інші
вони не мають відповіді чи з 4000* чи в інші///


жестьgrinning smiley

ага повна жесть smiling smiley питаю - якщо в реэстрі з 40* то може і в додатку 5 з 40* - сказали нема відповіді на це питання.
Quote
natha_lia
покупців неплатників ПДВ в додатку 5 - в інші - в реєстрі с 4***

Вот мне тоже так инспектор по НДС сказала.
Еще раз переспрошу...запуталась
У меня клиент не плательщик НДС, но плательщик прибыли, то есть у него есть ИНН, как его отображать в Дод.5 и реестре?
я так понимаю что по его ИНН, а с кодом 400000000 это те кто на едином налоге, правильно?
как у него может быть ИНН если он не плательщик НДС?
ну он же платит прибыль, они мне прислали реквизиты где написали что НДС не платят а прибыль платят и свой ИННsad smiley
то есть они я так поняла понаписывали мне что попало grinning smiley
значит вместо ИНН я им пишу 4000000000 в Дод 5 в инши и в реестр попадет 4000000000

правильно?
вы на сайте минздоха посмотрите плательщики они или нет по коду ЄДРПОУ,
налоговую выписываете с кодом ИНН 40000, в реестре 400000, в дод 5 в инши.
Люда, видимо Вы не знаете, что такое ИНН. ИНН - это индивидуальный налоговый номер, который присваивается только плательщикам НДС, и который состоит для юрлиц из 12 цифр, первые 7 из которых равны первым семи цифрам из ЕГРПОУ, цифры 8-9 - это код области, в которой зарегистрирован плательщик. У неплательщика НДС ИННа быть не может.
Проверила, не плательщикиsmiling smiley
Спасибо Вам!!!!
Любі бухгалтера, нічого не змінилось- в реєстрі далі ставимо 4000*** для покупців неплатників - ПДВ?
1С сформувала реєстр з 0, хоча в податкових накладних 4000***
сегодня тоже сформировала реестр, подтянула в Медок,
если раньше в поле наименование было ФИО ФЛП,
в Инн 400000 и т.д.

то сейчас в поле наименование - "Неплатник подтаку"
в ИНН - 0
Quote
natha_lia
Любі бухгалтера, нічого не змінилось- в реєстрі далі ставимо 4000*** для покупців неплатників - ПДВ?
1С сформувала реєстр з 0, хоча в податкових накладних 4000***
в 7-ке при формировании реестра нужно поставить галочку, вверху, Использовать для неплательщика ИНН 4000
Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
Quote
natha_lia
Любі бухгалтера, нічого не змінилось- в реєстрі далі ставимо 4000*** для покупців неплатників - ПДВ?
1С сформувала реєстр з 0, хоча в податкових накладних 4000***
в 7-ке при формировании реестра нужно поставить галочку, вверху, Использовать для неплательщика ИНН 4000

в мене 8.2, минулого місяця формувався реєстр з 400***, а зараз оновили і формує з 0.
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.
а в реестре за декабрь как отразить налоговые неплат. НДС с 0 или 4000000? и указывается ПНП?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 4 з 6    Сторінки: Попередні123456Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00047299999999995