Добрый день!
Прошу поделиться опытом бухгалтеров туристической сферы в ведении компании, которая занимается продажей туров.
На сколько я знаю, 90% это ФЛП 2 (тут всё понятно) и 3 группы, а так же ООО на едином налоге без НДС.
Как же такие компании могут действительно чисто проводить операции?
Если ООО на общих основаниях, то можно при исчислении налога на прибыль показать лишь маржу (комиссию турагента), а не все стоимости туров и с неё уже считать?
А что же касается ФЛП, у которых весь доход это база налогооблажения и ООО, которое подает квартальный отчет по всему доходу без особы разъяснений?
К примеру, тур стоит 25000 гривен, из которых 10% - 2500 грн комиссия турагента. По факту, условия рынка уменьшают эту комиссию как минимум в 2-е, итого мы получаем заработка 5%, что равняетсяя размеру единого налога)
И если компания работает чисто, то клиент платит на счет компании после чего она сбрасывает деньги уже туроператору. Вот у меня возникло 2 вопроса:
1.) Могут ли такие "упрощенные" компании показывать доходом лишь свою комиссию и неужели потом возможно это объяснить ГНИ?
2.) По идеи тур. агенство не имеет право продавать туры дешевле ценны сайта, то есть даже теоретически, если комиссия составляет 10%,а взяли 5%, то показывать должны 10? Но и еще момент - что мешает потом проверяющему взять выписку банковского счета компании, сверить с данными туроператора и увидеть потерянные и скинутые 5%?
Уж больно интересно)
Спасибо!