Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Налоговая неплательщику НДС в реестре

Відправлено користувачем sashurka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 3    Сторінки: 123Наступна
Запуталась с этими "новынами". Если мы с марта выписываем НН неплательщику НДС, ставим код 4000000 и оставляем у себя оба экз. . это понятно.! В реестре налоговых за март в такой записи должен стоять 0, как раньше, или всем ставить 400000...
Ответ уже нашла.. В реестре за февраль ставим 0, а вот в реестре за март уже будем ставить 400000
подскажите, где можно об этом почитать


в Порядку заповнення декларації з ПДВ та реєстрі
А что, с новой НН с 1 марта новый порядок заполнения реестра? Но бланк реестра тот же?
Quote
Иногда могу
а 4 и сколько нолей

Всі одинадцять...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Запуталась, помогите пожалуйста...если у меня продажа конечному потребителю (магазин), я по итогу дня выписываю ПН - тип причины - 11 ? а ИПН - 400000000000 ? правильно? И в реестре тоже 40000...?
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
25.11.2013 р. № 708

Зареєстровано в Мінюсті України
16.12.2013 р. за № 2118/24650

ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

ІІІ. Порядок заповнення розділу І Реєстру

...У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках
„Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється
нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль...

IV. Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру

...У разі якщо товари/послуги, придбані у нерезидента, не призначаються
для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх
використання для постачання послуг за межами митної території України
або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3
статті 186 розділу V Кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН „200000000000”.
Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається
умовний ІПН „300000000000”.
У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник
податку, у графі 7 відображається умовний ІПН „400000000000”...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Наскільки я розумію, і судячи з того як заповнює нині ці
дані 1-С (у мене 8.2, правда реєстр ще не створювала,
хоча в понеділок обов'язково подивлюсь, аж самій цікаво,
чи правильно я розумію), то думаю у вашому випадку це
0... а от коли ви отримуєте від неплатника, то ставите
відповідно 200000000000, 300000000000 чи 400000000000...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
якщо я отримала послуги від неплатника, то я маю їх всерівно занести в реєстр?
Я не заношу, але є такі хто це робить...
Але я веду, наприклад, підприємство яке імпортує
товари, то там ВМДшку прога розносить в реєстр
з кодом 40000000000...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
читала порядок заповнення податкової......ніде не зустріла 0 ? зовсім заплуталась
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
14 січня 2014 року № 10
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 185/24962

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної

...11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований
як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій
у рахунок оплати праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах
з платником податку, у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця”
відображається умовний ІПН “400000000000”.
У разі складання податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від
нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України,
у рядку „Індивідуальний податковий номер продавця” відображається умовний
ІПН “300000000000”, а у разі, якщо такі послуги не призначаються для використання
у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання
послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких
визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу
України, – умовний ІПН “200000000000”.
У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого
використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість
попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом
оподаткування або звільняються від оподаткування; визначення при анулюванні
реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними
активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації
основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих
основних засобів до складу невиробничих рядок „Індивідуальний податковий номер покупця”
заповнюється у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту...

Quote
Шустрик
Наскільки я розумію, і судячи з того як заповнює нині ці
дані 1-С (у мене 8.2, правда реєстр ще не створювала,
хоча в понеділок обов'язково подивлюсь, аж самій цікаво,
чи правильно я розумію), то думаю у вашому випадку це
0... а от коли ви отримуєте від неплатника, то ставите
відповідно 200000000000, 300000000000 чи 400000000000...

Значить тут я помилилась, вибачте...
Виходить шо в самих податкових буде скрізь 200000000000,
300000000000, 400000000000 а в реєстрі тільки в отриманих,
хоча можливо я і зараз помиляюсь... Чесно кажучи ще не
роздруковувала ПН неплатникам за березень... Подивлюсь
на роботі в понеділок, як створює 1-Ска (оновленна ПН і реєстр
встановлені) і ПН, і реєстр, і відпишусь - почекаєте?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Тоді до понеділка... а можливо хтось відповість раніше...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
У кого розничная торговля, помогите пожалуйста...если у меня продажа конечному потребителю (магазин), я по итогу дня выписываю ПН - тип причины - 11 ? а ИПН - 400000000000 ? правильно? И в реестре тоже 40000...?
Иногда могу - ну подивилась як ставить 1-Ска...
В податкових 400000000000, а в реєстрі 0...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
ну тоді і я буду так робити.......адже інших порад немає smiling smiley
напевно в реєстрі 000000... оскільки він же від листопада 2013р.?
Шустрик, а підскажіть ще будьласка: код товару згідно з УКТ ЗЕД - я нічого не ставлю, а одиниця виміру - грн ?
В рестрі ставить один нулик...
З приводу коду УКТ ЗЕД, якшо товар не імпортований
то нема чого ставити, а коли імпортований то ставити
необхідно і реєструвати в ЄРПН виписану неплатнику
не треба...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
А ви шо хочете виписать податкову просто на загальну суму,
не розписуючи по товарам?!?!?!
Бо я не зовсім розумію питання про ///а одиниця виміру - грн чи шт ?///



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Виписую податкову за день загальною сумою (за щоденними підсумками операцій здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)....чи я щось плутаю?
Чесно кажучи, можливо я і не права, бо таким не займаюсь впритул,
але думала шо потрібно списувати по z-звіту продані товари... тому
мене і дивує ваше запитання...
Якшо ви 100%-но впевнені шо так можна, то тоді одиниця виміру
звісно грн...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Иногда могу
Виписую податкову за день загальною сумою (за щоденними підсумками операцій здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)....чи я щось плутаю?
выписываете 1 НН за день конечному потребителю, в реестре ПНП11, ИПН -0. все
в налоговой ИПН - 4000000000000, правильно
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 3    Сторінки: 123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00043300000000002