Директор хочет арендовать кофе автомат и кофе для сотрудников офиса (с хоз. деятельностью никак не связано) у ФОПа (без НДС). Мы плательщики налога на прибыль, квартальщики, считаем налоговые разницы.
По НДС нет налогового кредита, соответственно никак не отражается в учете.
По прибыли идет в расходы на 92 счет и учитываем в финрезе.
Разницы такой нет, поэтому налоговую прибыль не корректируем?
Я ничего не упустила, все верно?
Спасибо.