Добрый день! Прошу помочь разобраться! Ежемесячно учредитель вносит безвозмездно товары, в связи с изменениями
"За Законом № 1797 з 01.01.2017 р. в п. 185.1 ПКУ внесено зміни. За ними операції з безоплатної передачі товарів будуть офіційно вважатися об’єктами оподаткування ПДВ", необходимо начислять НДС и регистрировать налоговую. Подскажите, как ее составить, делать зведену за месяц? и что указывать в графе причины "не підлягає наданню отримувачу".
Заранее благодарю!
P.S. Весь прошлый год я НДС на эти товары не начисляла, только платила единый налог (мы единщики 3гр), но оприходовала по цене продажи. Чем это грозит и как исправить?
"Але зауважимо, що й раніше податківці успішно доводили, ґрунтуючись на визначенні постачання товарів (пп. 14.1.191 ПКУ), що безоплатна передача є об’єктом оподаткування ПДВ"