Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не показали в декларации по ПДВ за июль 2017 г. зарегистрированные нами налоговые накладные по "0" ставке по экспорту, т.к. поздно получили данные из томожни, налоговые были зарегистрированы 23.08.17. Мне подавать уточненку за июль 2017 г. или можно их включить в декларацию за август 2017? НДСа нет там.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.