Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Що робити із прострочиними розрахунками коригувань до податкової?

Відправлено користувачем Oleg_s 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Ми виписали коригування до податкової накладної, контрагент зареєстрував із запізненням, тобто виписали 30 березня, а зареєстрована в квітні 18-го.
Як треба було включати ці розрахунки коригувань, в квітневій декларації чи в уточненні до березневої декларації???
без разницы, можно и так, и так


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
ви як постачальник декларуєте даний РК у квітні, т.як зареєстрований з порушенням строків
покупець декларує в періоді виписки


Quote
Oxi
ви як постачальник декларуєте даний РК у квітні, т.як зареєстрований з порушенням строків
покупець декларує в періоді виписки

ми показали коригування в квітневій декларації, а кілька днів тому, у витязі по реєстраційному ліміту, прийшло повідомлення (в рядку 6), що сума коригувань знімається, відповідно реєстраційний ліміт зменшено.
Кілька днів з’ясовуємо причину, ніхто нічого не може сказати(в податковій).
Що може бути?
ось воно що, таких як ви багато
в кабінеті дивились в реєстрі СЕА?там оверрайт повилазив у багатьох
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00034000000000001