Підкажіть будь-ласка,як в АВК-5 виокремити матеріал замовкина (щоб була вказана ціна матеріалу в кошторисі,а в кінці розрахунку мінусувалося з загальної суми,зворотні суми),чи можливо таке зробити
У меня сметчица где материал заказчика в графе стоимость проставляет 0 и в прим.-мат.заказчика и при этом потом не надо сминусовать , т.к. вып.работы уже выходят "ЧИСТЫЕ"
Нам по акту служба передала відфр.матеріал. ми його положили в проц.для служби і списали. Як бути далі чи потрібно робити зворотні суми якщо да то як їх провести в бух.обл.і що робити далі з процинтовками? робити за мінусом те що вже списали? Якщо можно проводки.
еще больше не понятно Судя по всему это просто давальческие материалы, у вас на забалансе Получили Дт021 Кт00 Списали Дт00 Кт021 А с процентовками , а что с ними делать?!, подписали - деньги получили и счастливы
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.