Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Договор комисии

Відправлено користувачем mirinay 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Договор комисии
Добрый вечер.
Работаем по договору комиссии (мы - комитент). Произошел возврат уже проданного покупателю товара (комиссионер по продаже уже отчитался). По-сути нужно сторнировать отчет комиссионера. Какие проводки будут более правильные (в инете нашла инфо, которое меня смущает)?

то, что нашла в инете: Дт 704 Кт 361 сумма с "+" (корректировка стоимости продажи товара)
Дт 902 Кт 283 сумма с "-" (сторно, корректировка себестоимости товара)
Дт 631 Кт 704 сумма с "+" (корректировка комиссионного вознаграждения)

смущают две проводки:
вторая - при такой проводке в ОСВ исчезает вообще вся инфо об операциях (сворачивается); корректно ли будет сделать проводку Дт 283 Кт 902 с "+"?
третья - разве это правильная проводка? начисление комиссионного вознаграждения Дт 93 Кт 631, то и по 93 счету тоже должно откорректироваться? но если Дт 93 Кт 631 с "-", то тоже в ОСВ все сворачивается или можно сделать Дт 631 Кт 93 с "+"?
Re: Договор комисии
проводка не исчезает, смотрите карточку счета


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Re: Договор комисии
да, в карточке остается. но хотела, чтоб было видно и по ОСВ.

Вообщем, напишу для тех, если будет у кого-то такая ситуация, т.к. пока бродила по просторам инета встречала много подобных вопросов.

1) в 1С 8.3 не нашла как сторнировать отчет комиссионера (раньше можно было сделать количество минусовым, а сейчас не дается), потому счета 361 и 631 откорректировала через док-т "Корректировка долга" - "Изменение (создание) задолженности" (это для единщиков, а для общесистемников можно через "Взаимозачет"), а счета 902 и 283 через "Операция" вручную.
2) чтоб не "исчезала" инфо в ОСВ по 283 и 902 счету сделала проводки через вспомагательный счет 00
3) счет 93 не корректировала, т.к. на практике и в теории такого понятия как "возврат услуг" не существует, потому счет 631 скорреспондировала со счетом 719, а не 704, т.к. 704 - вычеты с дохода, а никаких вычетов с доходов здесь нет, к тому же по кредиту счет закрывается, т.е. "работает" только с 749 счетом. и вышло, что на счете 93 и 719 зависли сальдо, которые потом "свернуться" на 749 счете.

в итоге такие проводки: 704 - 361, 902 - 00 и 00 - 283, 631 - 719
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.0003169999999999