Помогите правильно расставить мысли.
Впервые есть продажа ФОПу безНДС-ку. Мы с НДС.
1) Выписываю НН: Х-не выдает.покупателю, код - 02.
2) В наименовании "Неплатник", ІПН 100000000000
3) Дальше разд А и Б как и в обычной НН: товар, код, ед.изм., кол-во, цена, код 20, обсяги
4) Регистрирую в сроки, как обычную НН.
5) При такой продаже будет годовой перерасчет?
6) В деке в Дод.5 показываем в Інші, в розрізі ІПН.
Подскажите правильно мыслю или где-то что-то не учла?
Спасибо.