Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Уточнення ПДВ за 12.2016

Відправлено користувачем wabaw111 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Знайшла помилку за 12.2016 по ПДВ,хочу справити збільшити ПЗ,але ПН не реєструє бо минуло 180днів,як правильно уточнити той період?Податкова на неплатника була.Сам уточнюючий розрахунок подам,а от що з ПН робити і її реєстрацією і як тоді регістр.сума себе поведе?
В 2016 году еще не было штрафов за нерегистрацию неплательщикам, так что можно просто подать уточненку без регистрации. Регистрационная сумма уменьшится за счет суммы перевищення. По итогу должна получиться та же рег.сумма, что и при регистрации НН, только сумма этой НН будет в другой строке.
дякую за пораду


Підкажіть у такому питанні по уточненню:
у квітні подала уточнення (самост док) збільшила ПЗ, за .12.2017р. нарахувала штраф, заплатила , зареєструвала пн.
Пн реєструю ж 12.2017 правильно. ?
якщо так тоді в мене ідуть зміни в балансі (валюта баланса) за 2017р. так як 6432 впливає на інші оборотні актиив.
чи якось не так треба відображати пн? та уточнення???
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031999999999999