Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Штраф за исправление ИНН покупателя

Відправлено користувачем brick 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
В феврале ошибочно зарегистрирована НН на неплательщика вместо данных покупателя. Подскажите, пожалуйста, за исправление два штрафа получится? sad smiley Один штраф за то, что поздно регистрируем февральскую НН. РК на минус февральской датой регистрируется "бесплатно". Но просто поменять ИНН в декларации за февраль нельзя (как до СЕА делали), нужно правильную туда добавить (штраф за уточнение к увеличению), а включить этот РК можно только в апреле по дате регистрации?
Ну чого ж - в деці помінять можна безболєзнєнно, це ж не РК winking smiley
Тільки ж вам сперш потрібно зареєструвать мінусовий РК на ту
ПН на неплатника, а тоді вже зареєструвать ПН на правильного
покупця. Після в уточнюючій в додатку показуєте правильну ПН,
а в додатку 1 мінусовий РК і уточнююча у вас вийде в нуль - по
таких уточньонках штрафів нема. А от за невчасну реєстрацію
ПН - чекайте ППРу - без нього нічого не платіть drinking smiley ППР приходить
не швидко smoking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Але звичайний РК включається відповідно до періоду реєстрації у поточну декларацію. Це не стосується РК на виправлення даних про неплатника?

І коли вже податківці визначаться з новою підставою коригування для відміни помилкової ПН...


Quote
brick
Але звичайний РК включається відповідно до періоду реєстрації у поточну декларацію. Це не стосується РК на виправлення даних про неплатника?

І коли вже податківці визначаться з новою підставою коригування для відміни помилкової ПН...

Ну це ж РК на виправлення помилки - от шоб не було
штрафу по деці включіть і його і виправлену ПН в
уточньонку - не заборонено ж drinking smiley А для відміни
помилкової ж РК пишуть ніби-то треба повернення
товару або авансових платежів - пробуйте smoking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
Quote
Blick
РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть ліміт
а якщо все декларувати , то зверніть увагу що РК декларується в періоді реєстрації
Quote
Oxi

РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть ліміт
а якщо все декларувати , то зверніть увагу що РК декларується в періоді реєстрації
Саме про це я і запитувала. Якщо декларувати РК у періоді реєстрації (квітень), вийде, що в уточнюючому не знімаємо неплатника, тільки додаємо ПН у лютий? Не можна ж лютневу ПН включити до поточної декларації?
Quote
brick


РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть ліміт
а якщо все декларувати , то зверніть увагу що РК декларується в періоді реєстрації
Саме про це я і запитувала. Якщо декларувати РК у періоді реєстрації (квітень), вийде, що в уточнюючому не знімаємо неплатника, тільки додаємо ПН у лютий? Не можна ж лютневу ПН включити до поточної декларації?
У мене в минулому році в червні така ситуація була. Здала уточнюючу в жовтні до деки за червень з мінусовою РК (РК зареєстровано в жовтні) и плюсом правильної ПН (зареєсторвано в жовтні). Вилізла сума перевищення і в ліміт її включили в тройному розмірі. Добре що сума не велика. Як я зрозуміла треба було робити уточнюючу до деки за червень де виключити помилкову ПН і додати правильну ПН. А мінусову РК не включати взагалі?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00033700000000003