Хочу подати уточнюючий розрахунок до Декі з ПДВ, щоб виключити помилковий мінусовий РК з неї. У звітній РК у Додатку був один, на неплатника. Чи потрібно мені разом з уточнюючим розрахунком подавати Додаток 1 з сумою РК тільки вже позитвне значення?
мы указывали в Додатке1 сумму корректировки с противоположным знаком, но т.к. у нас условный инн 600000000000, то указать дату за которую мы корректируем невозможно и все наши труды бесполезны. ПЕРЕВИЩЕННЯ НЕ УШЛО ВОТ
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.